📦 Как провести товар в 1С на стыке кварталов

Ситуация: поставщик выписал УПД 31 марта, а товар фактически поступил 1 апреля. Как правильно отразить в 1С?

➡️ дату и номер УПД указываем как в документе (31.03) ➡️ дату принятия к учету ставим фактическую (01.04) Что важно учесть: ➡️ В акте сверки можно указать, что УПД от 31.03 принят к учету 01.04 ➡️ Это нормальная практика, расхождение по датам допустимо

По НДС: ➡️ Право на вычет возникает во 2 квартале (апрель) ➡️ Восстановление НДС с аванса ➡️ тоже во 2 квартале

Ориентируйтесь не на дату документа, а на фактическое принятие товара к учету